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宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
來源:普光鎮(zhèn)人民政府
發(fā)布日期:2025-04-10
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目錄 

第一部分 概況 

一、基本職能及主要工作 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三部門支出總表 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十、政府性基金預(yù)算支出表 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表 

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府概況 

一、基本職能及主要工作

(一)宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府職能簡介

1.負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

2.制定和組織我鎮(zhèn)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.制定并組織實(shí)施我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

4.抓好我鎮(zhèn)精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

(二)宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年重點(diǎn)工作

1.以基層黨建為重點(diǎn),全力彰顯政治領(lǐng)航;以征地拆遷為重點(diǎn),全力服務(wù)工業(yè)腹地;以鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn),全力繪就和美普光;以民生福祉為重點(diǎn),全力護(hù)航群眾期盼;以平安穩(wěn)定為重點(diǎn),全力維護(hù)社會(huì)和諧;

2.全力爭取入圍“全國千強(qiáng)鎮(zhèn)”,全力爭創(chuàng)“省級(jí)百強(qiáng)中心鎮(zhèn)”。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位 1個(gè),按照縣編制委員會(huì)核定行政編制數(shù) 68個(gè),現(xiàn)有在職人員 55個(gè)。其他事業(yè)單位4個(gè)。按照縣編制委員會(huì)核定編制數(shù)33個(gè),現(xiàn)有在職人員68個(gè)。主要包括:

序號(hào)

預(yù)算單位名稱

1

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府

2

 

3

 


第二部分 宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表 

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三、部門支出總表 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十、政府性基金預(yù)算支出表 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

(詳見附件:部門預(yù)算公開表) 

第三部分  宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明 

一、收支預(yù)算情況說明 

按照綜合預(yù)算的原則,宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)3635.89萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少94.53萬元,主要原因是人員增減。 

(一)收入預(yù)算情況

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算3635.89萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)434.3萬元,占11.94%;一般公共預(yù)算撥款收入3201.59萬元,占88.06%。

(二)支出預(yù)算情況

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算3635.89萬元,其中:基本支出3126.79萬元,占86%;項(xiàng)目支出509.1萬元,占14%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)3635.89萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少94.53萬元,主要原因是人員增減。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入3201.59萬元、

上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入419.3萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入15萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1794.3萬元、文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出435.46萬元、衛(wèi)生健康支出85.96萬元、農(nóng)林水支出1048.8萬元、交通運(yùn)輸支出67.7萬元、住房保障支出172.17萬元、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元、其他支出23萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3201.59萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少94.53萬元,主要原因是人員增減。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1794.3萬元,占49.35%;文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元,占0.12%社會(huì)保障和就業(yè)支出435.46萬元,占11.98%;衛(wèi)生健康支出85.96萬元,占2.36%;農(nóng)林水支出1048.8萬元,占28.85%;交通運(yùn)輸支出67.7萬元,占1.86%;住房保障支出172.17萬元,占4.74%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元、占0.11%;其他支出23萬元,占0.72%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為942.92萬元,主要用于:保障行政正常運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為74.8萬元,主要用于:保障一般行政管理事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為766.48萬元,主要用于:保障事業(yè)單位事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:保障其他單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.1萬元,主要用于:保障紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)工作開展的各類支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,主要用于:保障文化和旅游工作開展的各類支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為223.26萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為212.2萬元,主要用于:單位離退休人員各項(xiàng)補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為36.64萬元,主要用于:按規(guī)定為行政人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為42.05萬元,主要用于:按規(guī)定為事業(yè)人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.66萬元,主要用于:按規(guī)定為行政人員繳納的醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.6萬元,主要用于:按規(guī)定為其他行政事業(yè)人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為25萬元,主要用于:農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善支出。

農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為25萬元,主要用于:鞏固脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興支出。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為275萬元,主要用于:農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助支出。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為723.8萬元,主要用于:村(社區(qū))干部報(bào)酬發(fā)放和保障正常運(yùn)行支出。

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為67.7萬元,主要用于:農(nóng)村道路日常維修維護(hù)運(yùn)行支出。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為172.17萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4萬元,主要用于:自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:上述外的各類支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出3126.79萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2895.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、離休費(fèi)、住房公積金、福利費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)231.68萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)35萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)23萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

(二)公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算(增9.09%,主要原因是接待次數(shù)增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,用于公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障單位日常工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出15萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出15萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年,宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為 231.68萬元,與2024年預(yù)算增加7.28%,主要原因是接待次數(shù)增加。

(二)政府采購情況

2025年,宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:轎車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年宣漢縣普光鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算306.48萬元。其中:涉及預(yù)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè),涉及預(yù)算231.68萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè),涉及預(yù)算74.8萬元。  

第四部分 名詞解釋 

一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政正常運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指一般行政管理事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)各類支出。

 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):指紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)工作開展的各類支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):指文化和旅游工作開展的各類支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員各項(xiàng)補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指按規(guī)定為行政人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指按規(guī)定為事業(yè)人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指按規(guī)定為行政人員繳納的醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指按規(guī)定為其他行政事業(yè)人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):指農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善支出。

農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):指鞏固脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興支出。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)):指農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助支出。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):指村(社區(qū))干部報(bào)酬發(fā)放和保障正常運(yùn)行支出。

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):指農(nóng)村道路日常維修維護(hù)運(yùn)行支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng)):指自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指上述外的各類支出。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi),指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

普光鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開樣表.xlsx

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