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宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算
來源:新華鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2025-04-09
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一、基本職能及主要工作

(一)宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府職能簡介

1.制定和組織我鎮(zhèn)實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。

2.制定并組織實施我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3.負責我鎮(zhèn)行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織我鎮(zhèn)本級財政收入,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5.抓好我鎮(zhèn)精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

(二)宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年重點工作

1.聚焦引擎培育,推動經濟高質量發(fā)展做強做大經濟支柱聚焦主導產業(yè),盤活用好閑置資源,推進以商招商、鄉(xiāng)情招商,力爭更多項目落地新華。全鎮(zhèn)所有村以“資源、資產、資金”三資入股的方式,增強村級集體經濟實力和增加農民收入。做優(yōu)做精農業(yè)產業(yè)。抓牢抓實糧食生產全面完成2025糧食生產任務,制定轄區(qū)養(yǎng)殖場(戶)梯次提升規(guī)劃,加強轄區(qū)養(yǎng)殖場畜禽糞污排放情況巡查、監(jiān)管,堅決杜絕偷排、漏排行為。做活做旺第三產業(yè)。抓好招商引資工作,優(yōu)化營商環(huán)境。統(tǒng)籌實體商店與電子商務共融發(fā)展,以“互聯(lián)網+農產品”為突破口,大力引導涉農企業(yè)及農戶參與電子商務交易,運用電商助農增收

2.聚焦鄉(xiāng)村振興,推動城鄉(xiāng)高品質融合嚴格落實上級安排部署,做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。夯實基礎設施條件。依托城鄉(xiāng)水務一體化行動,全面推進場鎮(zhèn)污水管網下地,推動居民飲水提質改造;全力保障生活垃圾轉運處理等項目順利啟運。加快東西部協(xié)作、以工代賑等各類下達項目推進,積極做好前期工作,推動項目早建設、早竣工、早受益。持續(xù)改善農村面貌。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn),確保環(huán)境空氣質量達標率達到90%以上;深入落實河(湖)長制,加大河庫保護力度改善人居環(huán)境,積極推進農村垃圾、污水、廁所治理“三大革命”,扎實開展田長制、林長制工作,全面禁止天然林商業(yè)性采伐,堅決做好耕地保護、松材線蟲病防治等工作。

3.聚焦民生福祉,推動保障高水平提升大力發(fā)展社會事業(yè)持續(xù)加大教育和醫(yī)療服務體系投入力度,著力改善辦學條件和醫(yī)療服務水平。加強師德師風和平安校園建設,重視青少年身體素質和心理健康教育。做好“一老一小”關懷保障,發(fā)揮群團組織力量,積極發(fā)動志愿者加大宣傳力度,全面落實各項惠民助學政策,繼續(xù)推進貧困家庭學生“雨露計劃”,加大對困難學子扶力度。切實加強民生保障。高標準謀劃重點民生工程、重點民生項目,積極向上爭引項目、資金。健全救災救助體制機制,惠民幫扶、臨時救助、困境兒童資助等,加強農民工服務保障,做好退役軍人服務管理。統(tǒng)籌推進國防動員、民兵預備役、外僑、機關事務、雙擁、婦女、兒童、老齡、保密、檔案等各項工作。堅決維護大局穩(wěn)定。堅決落實“六個黨政同責”,狠抓安全監(jiān)管,切實履行安全監(jiān)管職責,確保各項安全措施得到有效執(zhí)行,加大對違法違規(guī)行為的處罰力度,形成強大的震懾效應,推動安全生產形勢持續(xù)向好。健全矛盾糾紛排查化解機制,暢通和規(guī)范信訪渠道,積極化解信訪積案和歷史遺留問題

4.聚焦執(zhí)政為民,推動政府高效率服務堅持依法行政運用法治思維和法治方式推進法治政府建設,堅持科學決策、民主決策、依法決策,廣泛聽取各方面意見建議,按照政協(xié)提案改進工作方式方法,自覺接受人大和社會各界監(jiān)督,全面推行政府信息公開,打造陽光透明政府。強化作風建設。大力弘揚真抓實干、爭先創(chuàng)優(yōu)的工作作風,推動全過程效率革命,高頻次開展鎮(zhèn)村作風、效能督查,重視干部隊伍建設,響應縣委、縣政府建設青年發(fā)展型縣域號召,貫徹落實“20字原則”,引導干部轉變心態(tài)、優(yōu)化作風,爭當“五個模范”干部,做到對黨忠誠、履職盡責、廉潔自律。筑牢廉潔底線。堅持勤儉節(jié)約過“緊日子”,嚴格控制“三公”經費和一般性支出,認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,持續(xù)糾治“四風”,力戒形式主義、官僚主義,加強干部職工廉政教育,培養(yǎng)廉潔自律意識,自覺把紀律和規(guī)矩挺在前面,牢牢守住廉潔底線,營造風清氣正的政治生態(tài)。

二、部門預算單位構成

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,按照縣編制委員會核定編制數25個,現(xiàn)有在職人員26個。其他事業(yè)單位1個。按照縣編制委員會核定編制數23個,現(xiàn)有在職人員27個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、交通運輸服務支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年收支預算總數1332.01萬元,比2024年收支預算總數減少22.44萬元,主要原因是人員減少。

(一)收入預算情況

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算1332.01萬元,其中:上年結轉194.62萬元,占14.61%;一般公共預算撥款收入1137.39萬元,占85.39%

(二)支出預算情況

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算1332.01萬元,其中:基本支出1108.29萬元,占83.20%;項目支出223.72萬元,占16.80%

四、財政撥款收支預算情況說明

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算總數1332.01萬元,比2024年財政撥款收支預算總數減少22.44萬元,主要原因是人員減少

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1137.39萬元上年結轉一般公共預算撥款收入194.62萬元;支出包括:一般公共服務支出673.28萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.90萬元、社會保障和就業(yè)支出131.51萬元、衛(wèi)生健康支出34.05萬元、農林水支出288.41萬元、交通運輸服務支出28.70萬元、住房保障支出65.16萬元、災害防治及應急管理支出100萬元、其他支出10萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款1332.01萬元,比2024年預算數減少22.44萬元,主要原因是人員減少

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出673.28萬元,占50.55%;文化旅游體育與傳媒支出0.90萬元,占0.07%;社會保障和就業(yè)支出131.51萬元,占9.87%;衛(wèi)生健康支出34.05萬元,占2.55%;農林水支出288.41萬元,占21.65%;交通運輸服務支出28.70萬元,占2.16%;住房保障支出65.16萬元,占4.89%;災害防治及應急管理支出100萬元,占7.51%;其他支出10萬元,占0.75%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)行政運行(項)2025年預算數為376.84萬元,主要用于行政部門運行。

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數為29.10萬元,主要用于行政管理事務運行。

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數為267.32萬元,主要用于事業(yè)運行。

一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務支出(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)2025年預算數為0.02萬元,主要用于紀檢監(jiān)察事務運行。

文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(項)2025年預算數為0.90萬元,主要用于文化和旅游事業(yè)。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數為131.51萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數為34.05萬元,主要用于實施醫(yī)療制度由單位繳納的行政、事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

農林水(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)2025年預算數為20.00萬元,主要用于農村基礎設施建設。

農林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2025年預算數為5.00萬元,主要用于農村基礎設施建設。

農林水(類)農村綜合改革(款)村級公益事業(yè)建設支出(項)2025年預算數為30.00萬元,主要用于農村基礎設施建設。

農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算數為233.41萬元,主要用于村社干部保障支出。

交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)2025年預算數為10.00萬元,主要用于農村公路建設。

交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)2025年預算數為18.70萬元,主要用于農村公路養(yǎng)護。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為65.16萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

災害防治及應急管理(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)自然災害救災(項)2025年預算數為52.00萬元,主要用于自然災害救災及恢復重建。

災害防治及應急管理(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項)2025年預算數為48.00萬元,主要用于鹽店村自然災害救災及恢復重建。

其他支出(類)彩票公益金支出(款)社會福利彩票公益金支出(項)2025年預算數為10.00萬元,主要用于新華鎮(zhèn)老年活動中心建設。

六、一般公共預算基本支出情況說明

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出1108.29萬元,其中:

人員經費1015.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、福利費、工會經費、其他交通費用等支出。

公用經費92.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025三公經費財政撥款預算數3萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。

(一)2025年因公出國(境)經費與2024年預算持平。

(二)2025年無公務接待費預算。

(三)公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。

單位現(xiàn)有公務用車1輛,其中:轎車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2025年安排公務用車購置費32.37萬元。

2025年安排公務用車運行維護費3萬元,用于公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障單位日常工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算撥款安排的支出10萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出10萬元。

九、國有資本經營預算支出情況說明

宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2025年,宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府機關運行經費財政撥款預算為92.69萬元,與2024年預算持平。

(二)政府采購情況

2025年,宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算50.00萬元,其中:政府采購貨物預算50.00萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2024年底,宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,其中:轎車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2025年部門預算安排購置車輛價值32.37萬元。

(四)績效目標設置情況

2025年宣漢縣新華鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目54個,涉及預算1332.01萬元。其中:人員類項目34個,涉及預算1015.60萬元;運轉類項目4個,涉及預算92.69萬元;特定目標類項目16個,涉及預算223.72萬元。

十一、名詞解釋

一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指政府機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出;

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)指政府機關用于辦公設備購置和大型修繕的項目支出;

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)指政府機關用于政權建設等方面的項目支出;

一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務(項)指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、預算改革業(yè)務、財政國庫業(yè)務、財政監(jiān)察、信息化建設、財政委托業(yè)務支出、事業(yè)運行等項目外的其他財政事務方面的支出;

一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務(項)指政府機關用于保障機構紀檢、監(jiān)察工作順利開展的生活補助支出;

一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)指除上述項目外的其他一般公共服務支出。

公共安全(類)其他公共安全(款)其他公共安全(項)指除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項)指用于文化共享工程的項目支出。

社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)指政府機關用于老齡事務方面的支出;

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指政府機關用于實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費支出;

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出;

社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)指按政府機關用于烈士犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指政府機關單位用于繳納行政(參公)單位基本醫(yī)療保險支出;

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)指政府機關單位用于繳納職工其他醫(yī)療保障支出。

城鎮(zhèn)社區(qū)(類)城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(款)其他城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(項)指政府機關用于城鎮(zhèn)社區(qū)辦公費、生活補助的基本支出。

農林水(類)農業(yè)(款)農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理(項)指用于農業(yè)農村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務管理工作的支出;

農林水(類)農業(yè)(款)防災救災(項)指用于對農業(yè)生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業(yè)防災增產措施補助,海難救助補助,草原撲火防火及因其他災害導致農牧漁業(yè)生產者損失給予的補助支出;

農林水(類)農業(yè)(款)農村道路建設(項)指用于農村公路、鎮(zhèn)村道路建設方面的支出;

農林水(類)農業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出;

農林水(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項)指除上述項目以外的其他用于農業(yè)方面的支出;

農林水(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)指用于農村貧困地區(qū)鎮(zhèn)村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產生活條件改善方面的支出;

農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)指對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級財政基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金;

農林水(類)其他農林水(款)化解其他公益性鎮(zhèn)村債務(項)指化解除農村義務教育債務以外的鎮(zhèn)村其他公益性債務支出;

農林水(類)其他農林水(款)其他農林水支出(項)指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

新華鎮(zhèn)2025年部門預算公開報表(部門公開).xlsx

新華鎮(zhèn)2025年部門預算項目績效目標表.xlsx

 


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